Das vorgeschlagene Budget 2018 wurde unter Berücksichtigung der folgenden Ziele des Landkreises erstellt:

  • Aufrechterhaltung der Mitarbeitervergütung auf dem Vergütungsziel.
  • Erwägen Sie zusätzliche Finanzierungsvorschläge (über die grundlegende Erhöhung um 3 %), die der Gemeinde zugute kommen würden, und gehen Sie auf die für 2017 erforderlichen Elemente des verabschiedeten Strategieplans des Landkreises ein.
  • Identifizierung aller budgetierten Endguthaben (Reserven), um sicherzustellen, dass die Mittel für zukünftige Projekte und/oder Dienstleistungen ordnungsgemäß zugewiesen werden.
  • Umsetzung eines neuen 5-Jahres-Kapitalverbesserungsplans zur Prognose des Bedarfs des Bezirks, Ausrüstung, Vermögenswerte und Software zu ersetzen, zu verbessern oder hinzuzufügen, die für den effizienten und effektiven Betrieb der Bezirksdienste wichtig sind.

Das vorgeschlagene Budget 2018 umfasst ungefähr 486 Millionen US-Dollar an Bruttoausgaben. Davon entfallen etwa 256 Millionen US-Dollar auf die Erbringung von Dienstleistungen („Nettobetriebsbudget“), 90 Millionen US-Dollar auf Kapitalprojekte, 41.5 Millionen US-Dollar auf Katastrophenhilfe und 95.8 Millionen US-Dollar auf nicht operative Konten.

Innerhalb des Nettobetriebsbudgets wird das Budget auf fünf Servicekategorien verteilt, die ähnliche Services zusammenfassen. Die fünf Servicekategorien sind:

  • Öffentliche Sicherheit
  • Gemeinderessourcen, Infrastruktur und Planung
  • Menschliche und wirtschaftliche Gesundheit
  • Öffentliche Aufzeichnungen und Informationen
  • Service

Eine Vielzahl von Einnahmequellen unterstützt diese Ausgaben des Landkreises. Die größten Einnahmequellen sind:

  • Grundsteuern
  • Verkaufs- und Gebrauchssteuern
  • Staats- und Bundeseinnahmen
  • Nutzungsentgelte (Gebühren für Dienste)
  • Gebühren und Überweisungen innerhalb der Grafschaft
  • Der Fondssaldo des Landkreises aus den Überschüssen des Vorjahres